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加拿大28在线预测网站党委统战部2018年度部门决算

目录

第一部分 自治区党委统战部概述

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 自治区统战部2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 自治区党委统战部2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词说明

第一部分 加拿大28在线预测网站党委统战部概述

一、部门决算单位构成

纳入区党委统战部2018年度决算公开包括以下单位数据:

1.自治区党委统战部属行政机关单位,实行行政单位会计制度,单位按照预算级次划为省级预算单位。财务实行独立核算。

2.加拿大28在线预测网站归国华侨联合会(区归国藏胞接待委员会办公室),实行行政单位会计制度,按照预算级次划为二级预算单位。财务实行独立核算。

3.西藏社会主义学院,实行行政单位会计制度,单位按照预算级次划为二级预算单位。财务实行独立核算。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.贯彻实行党中央、区党委关于统一战线工作的方针、政策和决定;对西藏统战工作进行调查研究,向区党委反映情况,提出开展我区统战工作的意见建议;检查统战政策实行情况,协调统一战线方面的关系。

2.联系民族、宗教、非公有制经济、党外常识分子、境外藏胞代表人士,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对党外代表人士的方针政策;落实区党委关于党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为区党委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受区党委委托,向党外代表人士通报重大工作和有关情况。

3.贯彻落实党的统战民族宗教工作的方针政策,调查研究西藏民族宗教工作重大问题;督促检查民族宗教工作政策的落实情况,提出处理民族宗教方面问题的意见和建议;负责有关专项工作。

4.负责引导地(市)、县(区、市)宗教工作领导小组及办公室工作,研究制定维护全区宗教领域和谐稳定和宗教领域反分裂斗争的方针政策;引导开展寺庙法制宣传教育和爱国主义教育工作,加强宗教活动场所、宗教教职人员、宗教事务和宗教活动的管理;引导全区藏传佛教活佛转世的审批和管理、教育、培养工作,依法处理非法认定活佛;协同有关部门开展对达赖集团斗争。

5.开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的海(境)外统战工作,管理和审批境外藏胞回国探访等工作;做好境外藏胞及友好组织的调查研究和人物联络工作,争取境外藏胞心向祖国;推动西藏先进学问建设、传播和对外交流,扩大西藏和西藏学问的对外宣传。

6.负责全区党外代表人士队伍建设与管理,负责党外人士的政治安排,提出自治区人大、政协、工商联、佛协党外人士的安排意见;会同有关部门做好培养、考察、推荐、安排党外人士担任政府系统和司法机关领导职务的工作;负责党外代表人士教育培养和“同心”工程建设工作。

7.调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;协调有关部门推动光彩事业和职业教育的发展。

8.调查研究党外常识分子的情况,反映意见,协调关系,提出并制定党外常识分子政策建议;联系培养党外常识分子的代表人物,团结党外常识分子为我区经济社会建设服务。

9.负责引导地(市)委统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;负责做好全区涉台工作;联系和引导自治区工商联、佛协西藏分会工作。

10.管理西藏社会主义学院、西藏佛学院(西藏藏学研究中心)。

11.承担区党委和中央统战部交办的其它事项。

(二)部门机构设置

加拿大28在线预测网站党委统战部内设行政机构10个,包括:办公室、人事处(机关党委)、政策理论研究室、一处、二处、三处、党外干部处、境外藏胞工作处、中共加拿大28在线预测网站委员会台湾工作办公室(加拿大28在线预测99台湾事务办公室)。驻部纪检组1个。

加拿大28在线预测网站宗教工作领导小组办公室

主要职责及内设机构

加拿大28在线预测网站宗教工作领导小组办公室(规格为正厅级),行政性质,归口区党委统战部管理,其主要职责是:贯彻实行党的宗教工作基本方针、法律法规和区党委、政府的决策部署,会同有关部门拟定宗教工作政策意见;引导各地(市)、县(市、区)宗教工作领导小组及寺庙管理委员会(特派员)工作,协调自治区宗教工作领导小组成员单位;引导寺庙法制宣传和爱国主义教育,加强宗教活动场所和宗教教职人员、宗教事务和宗教活动管理等工作;协调全区涉及宗教方面的重要事务和宗教领域的重大问题;负责自治区宗教工作领导小组日常工作,会同有关部门共同做好宗教领域维稳工作。承担自治区党委统战部交办的其它工作。

下设综合处、督导检查处、法制宣传处,均为正处级。

中共加拿大28在线预测网站委员会统一战线工作部

所属事业单位机构编制

加拿大28在线预测网站党委统战部所属事业单位5个,包括:机关后勤服务中心(规格为副县级)、加拿大28在线预测网站归国华侨联合会(归国藏胞接待委员会办公室)(规格为正县级)、西藏社会主义学院(规格为正县级)、研究中心(信息中心)(规格为正县级)、加拿大28在线预测网站中华职业教育社办公室(规格为正县级)。

(三)2018年度决算公开包括以下数据:

1.基本支出

2.项目支出(因部分项目为涉密项目,按照部保密办要求未公开预决算数据)

第二部分 自治区党委统战部2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 自治区党委统战部2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

区党委统战部2018年度收入10357.34万元,上年结转750.94万元。预算结构为:基本支出4090.17万元,项目支出6267.17万元。与2017年度相比增加4698.42万元,增长83.02% ,主要原因一是在区财政厅的大力支撑下给我部安排了西藏社会主义学院新校区建设经费3266.65万元和社会主义学院建设经费缺口1278.45万元;二是西藏社会主义学院新校区办公家具购置经费567.55万元;三是统战部机关安排了供氧加湿试点工程经费355.2万元。

上年基本支出结转52.65万元,项目支出结转698.29万元。

区党委统战部2018年度总支出6456.7万元,比2017年度增加1454.91万元,增长29.1% 。主要原因:一是统战部机关2017年年底财政拨款的办公楼、周转房维修经费和办公家具购置经费在2018年实行支出;二是增加了西藏社会主义学院建设支出;三是增加了西藏社会主义学院新校区办公家具购置经费支出。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

区党委统战部2018年总收入11108.29万元,其中本年收入10357.34万元(其中:基本支出4090.17万元, 项目支出6267.17万元),上年结转收入750.94万元。(其中:基本支出结转52.65万元,项目支出结转698.29万元)。财政拨款收入占比100%。较上年增加4698.42万元,增长83.02% 。主要原因一是在区财政厅的大力支撑下给我部安排了西藏社会主义学院新校区建设经费3266.65万元和社会主义学院建设经费缺口1278.45万元;二是西藏社会主义学院新校区办公家具购置经费567.55万元;三是统战部机关安排了供氧加湿试点工程经费355.2万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年,我部经费总支出6456.69万元,其中:基本支出4113.47万元,占63.7%,项目支出2343.23万元,占36.3%。支出总计比2017年增加1454.91万元,增长29.1% 。主要原因:一是统战部机关2017年年底财政拨款的办公楼、周转房维修经费和办公家具购置经费在2018年实行支出;二是增加了西藏社会主义学院建设支出;三是增加了西藏社会主义学院新校区办公家具购置经费支出。

主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)3863.28万元,占59.83%;一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)23万元,占0.36%;一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2164.19万元,占33.52%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)351.72万元,占5.45%,农林水支出(类)农业(款)其他农业支出54.5万元,占0.84%。支出结构为:基本支出情况、项目支出情况。

1.基本支出情况

2018年,区党委统战部基本支出4113.47万元,基本支出明细为:

(1)工资福利支出3251.82万元

2018年,区党委统战部工资福利支出3251.82元。支出包括基本工资、津贴补贴、年终奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出。

(2)商品服务支出592.12万元

2018年,区党委统战部商品服务支出592.12万元。支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(3)其他对个人家庭补助支出269.53万元

2018年,区党委统战部对个人和家庭补助支出269.53元。支出包括退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助(休假探亲费)。

2.项目支出情况

2018年,区党委统战部项目总支出2343.23万元。项目支出明细为:

(1)商品服务支出406.37万元。

商品服务支出406.37万元,支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(2)其他对个人家庭补助支出41万元。

其他对个人和家庭补助支出41元,支出包括生活补助(驻村工作队生活补助)。

(3)其他资本性支出1895.86万元

其他资本性支出1895.86万元,支出包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款总支出6456.7万元。其中:基本支出4113.47万元,项目支出2343.23万元

(二)财政拨款支出决算结构情况

1.区党委统战部2018年度决算公开包括以下单位数据:

(1)加拿大28在线预测网站党委统战部机关

(2)西藏社会主义学院 

(3)区归国华侨联合会

2.因部分项目为涉密项目,按照部保密办要求未公开预决算数据。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)支出

2018年,我部一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)支出3863.28万元,其中基本支出3761.74万元,项目支出101.54万元。

2.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务(项)

2018年,我部一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务(项)项目支出2164.19万元。

3.一般公共服务(类)一般行政管理(款)一般行政管理事务(项)

2018年,我部一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)支出23万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2018年,我部社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)351.72万元。

5.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)其他农业支出

2018年,我部农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)54.5万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

(一)区党委统战部2018年“三公”及相关经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

212.14

156.11


1.因公出国(境)费

2.94

2.94


其中:(1)因公出国(境)团组数


1


(2)因公出国(境)团人数


1


2.公务接待费

25.28

1.47


其中:(1)公务接待的批次


8


(2)公务接待的人数


103


3.公务用车经费

183.92

151.70


其中:(1)公务用车运行维护费

183.92

151.70


(2)公务用车购置数

0

0


(3)公务用车保有量


31


(二)区党委统战部2018年度“三公”经费总体情况

1.“三公”经费总体情况

区党委统战部2018年度“三公”经费总预算212.14万元,实际支出156.11万元。其中:因公出国(境)经费2.94万元,实际支出2.94万元;公务接待经费25.28万元,实际支出1.47万元;公务用车经费(公务用车运行维护费)183.92万元,实际支出151.7万元(全部是公务用车运行维护费,没有公务用车购置经费)。

2.“三公”经费决算数与上年对比情况

2018年度“三公”经费决算数156.11万元,同比2017年减少134.67万元,下降46.3%。其中:公务接待费用2018年度决算数1.47万元,比上年减少10.64万元,下降87.9%。其原因是我部对公务接待费用实行集体会签制,严格控制公务接待支出,确实需要接待的也事先由需接待处室的负责人向部领导和办公室主任请示并提交方案,报销时严格履行相关程序,严控公务接待支出。因公出国(境)费2018年度决算数2.94万元,比上年减少15.69万元,下降84.2%。主要原因是不同年度的出国(境)任务存在差异。公务用车购置及运行维护费决算数151.7万元,全部为公务用车运行费,比上年减少108.34万元,下降41.7%。虽我部严格控制“三公”经费支出,但我部工作的不确定性等特殊原因,每年的“三公”经费支出也有所不同。

3. “三公”经费决算数与预算数对比情况

区党委统战部2018年度“三公”经费决算数156.11万元,比2018年预算数减少56.03万元,预算实行率73.6%,其中:公务接待支出1.47 万元,比2018预算减少23.81万元,预算实行率5.8%。我部对公务接待费用实行集体会签制,严格控制公务接待支出,确实需要接待的也事先由需接待处室的负责人向部领导和办公室主任请示,严格审批公务接待方案,严控公务接待支出;因公出国(境)费用支出2.94万元,与预算数持平,预算实行率100%;公务用车购置及运行维护费2018年决算数151.7万元,比预算数减少32.2万元,预算实行率82.5%。虽然我部对车辆运行费实行单列记账、定点维修,每季度燃修费支出情况进行公示,接受监督,但由于我部工作不确定性等特殊因素,加之每年的维稳督导等任务的差别、公务用车运行维护费支出也有相应的差别。

我部严格控制“三公”经费支出,加强对考察及差旅费的管理。一是严格控制区外参加会议、考察的人数、不安排没有实际意义的公务考察活动。严防以任何名义,任何方式用公款请客、送礼、游览等。二是加强对公务车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为,实行定点加油、定点维修制度。三是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。四是规范财务管理,公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。

公务用车保有量31辆,比上年增加2辆,2018年根据根据藏财资批复【2018】180号文件登记两辆盘盈车辆,当年没有公务用车购置情况,国内公务接待批次8次,接待人数103人。

六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计4136.47 万元。其中,基本支出4113.47 万元,一般行政管理项目支出23 万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一是人员经费3521.35万元。具体包括工资、津贴及奖金、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他队个人和家庭补助支出等;二是公用经费592.11万元。具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2.一般行政管理项目支出23万元,包括两部分:一是机关党建建设经费支出21.5万元;二是驻村第一书记经费支出1.5万元。

七、政府采购情况说明

区党委统战部2018年度政府采购预算总额为3858.56万元,其中货物类:西藏社会主义学院办公设备购置款567.55万元;工程类:西藏社会主义学院新校区建设款3266.65万元;服务类:2018和2019年车辆保险经费24.36万元。同比2017年增加3806.6万元。其原因:一是2018年在区财政厅的大力支撑下给我部安排了西藏社会主义学院新校区建设和新校区办公设备购置款。二是2018年年底下达2019年车辆保险经费14万元。实际采购金额为402.93万元,其中货物类:西藏社会主义学院办公家具购置款392.66 万元;服务类:2018年度政府统一性采购车辆保险10.27万元,西藏社会主义学院新校区建设正在履行相关前置手续,将在2019年实行采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区党委统战部车辆编制34辆,实有车辆31辆,其中:省(部)级领导用车2辆、一般公务用车28辆、其他用车1辆。没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备,没有单位价值200万元以上大型设备。

截至2018年12 月31日,固定资产总额13115.98万元,其中:房屋价值10983.45万元、车辆1318.49万元,其他固定资产814.04万元,分别占总固定资产的83.74%、10.05%、6.21%。较2017年增加固定资产8896.85万元。其中:统战部机关576.85万元、西藏社会主义学院7122万元、区归国华侨联合会1198万元。其原因:

1.固定资产增加情况:(1)统战部机关增加固定资产价值882.62万元,其中房屋(办公楼维修)价值578.9万元、通用设备价值9.41万元、家用家具类价值110.89万元、车辆183.42万元(根据藏财资批复【2018】180号文件登记盘盈车辆藏A87187和藏A70213车,价值183.42万元)。(2)西藏社会主义学院新增7122万元,其中:老校区(办公楼)房屋资产1340万元、新校区房屋资产5778万元、通用设备4万元。(3)区归国华侨联合会增加1198万元,其中:新增房屋资产1143万元,通用设备55万元。

2.固定资产减少情况:当年减少固定资产305.77万元,其中:统战部机关305.77万元。一是根据藏财资批复【2018】134号文件调减报废车辆藏A86178和藏AB3874两辆车,价值64.97万元;二是根据藏财资批复【2018】53号和财资批复【2018】180号等文件调减240.8万元。

3.当年固定资产增加9202.62万元,减少305.77万元,净增8896.85万元。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)和《加拿大28在线预测网站财政厅关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(藏财预[2018])274号)文件要求,正在制定完善区党委统战部预算绩效管理相关实施办法。在年初申报预算时对所有项目资金设定绩效目标,在实际实行当中区财政厅负责预算实行监控、第三方机构审核重点项目绩效评价。一是除涉密项目外,第三方机构审核了2018年度3个财政支出项目预算绩效目标,其中:《西藏统一战线》刊物印刷费38.4万元,项目绩效目标审核得分85.6,审核意见为“良”;“爱国爱教”宣传服务下乡活动经费50万元,项目绩效目标审核得分60.01分,审核意见为“中”,《西藏统一战线》网站维护费73万元,项目绩效目标审核得分85.9分,审核意见为“良”,在实施中,对绩效评价结果问题逐一修改完善并报自治区财政厅审核同意后,方予以安排预算。二是按照《加拿大28在线预测网站财政厅关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》(藏财预[2019]102号)文件精神,为提高财政资金的使用效益,规范财政资金的分配使用,我部邀请第三方对重点项目支出情况进行绩效评价和单位自行评价结合对我部所有项目支出开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。通过绩效自评,2018年财政支出项目绩效评价得分88.79分,评价结果为“良”,基本达到了预算绩效目标。下一步将及时安排项目实施后绩效评价,按照绩效评价结果安排下一年度预算资金,并对社会进行公开。

十、扶贫资金情况说明

2018年度区党委统战部没有扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2018年度区党委统战部无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2018年安排部门预算重大项目3个,金额为1919万元。其中年初预算安排1个项目,金额73万元,实行中追加2个项目,金额1846万元。

2018年,在区党委、政府坚强领导下,在区财政厅大力支撑下, 以习大大新时代中国特色社会主义思想为引导,全区统战系统认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会、中央统战工作会议、全国宗教工作会议精神,深入学习贯彻习大大总书记关于加强和改进统一战线工作的新思想,切实把深入学习贯彻习大大新时代中国特色社会主义思想作为统一战线今年首要的政治任务,贯彻落实吴英杰书记关于做好我区统一战线、民族宗教工作的一系列重要指示要求,围绕中心、服务大局,发挥优势、主动作为,广泛凝聚共识、多方汇聚力量,教育引领广大统一战线成员始终维护祖国统一、加强民族团结,始终奋力推进宗教和谐,始终为全区经济社会发展积极贡献力量,较好地完成了各项工作任务。

(一)《西藏统一战线》网站运行维护费73万元。2018年年初预算安排《西藏统一战线》门户网站运维费用73万元。网站通过优化栏目设置和页面设计,实时更新各项内容,实现公共服务、政策宣传、舆论引导等公开信息的宣传功能,建设面向社会的信息管理平台和宣传统战政策的网络平台。网站运维费用包括:高品质机柜租赁费、100M带宽独享费、西藏统战网站年度服务费、全站点年度监测服务费、App升级和硬件设备维护费、公有云服务费、全站安全服务费、网站访问分析服务费、聘用技术人员薪酬、内容更新及技术运维服务费等。

2018年门户网站全年发布信息2230条,平均每日发布8条左右,实现了每日内容及时更新发布,准确传递宣传了党和国家、自治区的重大统战政策和方针。其中,统战要闻全年共发布569条,向社会公众及时准确传播了中央和自治区统战相关政策法规;党风廉政共发布120条信息,及时宣传党的全面从严治党的方针政策,警示各级干部人员要遵守党纪国法,保持清醒头脑,时刻提高觉悟;工作动态共发布全区各市(地)403条工作信息,向公众及时宣传七市(地)最新统战工作动态,了解最新的统战工作进展,宣传各市(地)大统战工作格局;民族宗教共发布347条信息,及时宣传党的民族宗教工作政策方针,宣传西藏民族团结事例和宗教界代表人士开展的各种教育实践活动,积极引导信教群众的宗教消费意识;非公经济共发布142条信息,宣传党和国家的非公经济政策,报道民营企业在社会中的公益善举,传播正能量;共发布181篇理论文章,向公众传播统战相关理论常识,提高理论功底;统战人士共发布83篇文章,转载统战民族宗教代表人士的先进事迹,展现统战爱国人士风采,激励网友爱国;宣传报道藏胞侨胞文章78篇,积极宣传国家的侨务政策和自治区侨务动态,让公众及时了解相关信息。另外门户网站还开设了公示公告、资料下载、视频资讯栏目,及时向外公开区党委统战部年度财务公开项目和重大招投标事宜,方便各级统战单位下载公开资料等。门户网站与时俱进,积极配合开展各种主题活动,积极制作自治区两会专题、全国两会专题、3·28百万农奴解放纪念日专题、五一口号专题、改革开放40周年专题、藏传佛教活佛查询系统等链接,宣传了党和国家、自治区的重大政治活动、方针政策。门户网站还积极协助《西藏佛教》分支网站的建设,为《西藏佛教》网站提供全方位的技术支撑和保障,实现了网站安全运行。

(二)社会主义学院办公设备购置费

西藏社会主义学院作为中国共产党领导的统一战线性质的政治学院,是开展党的统一战线的政治学院,是开展党的统一战线工作的重要部门,承担着我区宗教教职人员和驻寺干部等统战干部、党外人士的培训任务,为进一步巩固和发展我区统一战线事业,有效抵御十四世达赖及其分裂政治集团分裂渗透活动,确保西藏长足发展和长治久安。

在区党委、政府的亲切关怀和区财政厅大力支撑下,西藏社会主义学院新校区建设项目被列为“十二五”规划中的统战民宗系统维稳能力建设重点项目,并于2018年完成搬迁工作,加拿大28在线预测网站财政厅2018年6月20下达《加拿大28在线预测网站财政厅关于下达西藏社会主义学院设备购置经费预算指标的通知》(藏财行指[2018]39号),下达新校区教学办公及学员宿舍食堂等设备购置经费567.55万元,并已完成设备购置工作,购置设备已投入使用。设备投入使用后,彻底改变了西藏社会主义学院学员食宿、教学以及办公设备老旧破损的面貌,为广大学员创造了一个干净整洁、设施齐全的良好学习生活环境,为顺利完成自治区《两个规划》班的教学培训任务,提供了坚实的基础。

(三)社会主义学院建设经费

在区党委、政府的亲切关怀和区财政厅大力支撑下,西藏社会主义学院新校区建设项目被列为“十二五”规划中的统战民宗系统维稳能力建设重点项目,项目规划总投资6000万元,其中中央计划内投资4500万元,区党委统战部自筹1500万元。 该工程在施工过程中,除了自治区发展与改革委员会下拨资金4500万以外,区党委统战部计划自筹的1500万元资金由于各方面的原因未能得到落实,因此1500万的资金一直未能拨付给相关施工方,学院不能如期搬迁新校区,2018年,在自治区党委政府和区财政厅等相关单位的关心和支撑下,根据加拿大28在线预测99召开专题会议《研究西藏社会主义学院新校区建设有关事宜》的精神 {2018}41号,自治区财政厅于2018年8月9日下达《加拿大28在线预测网站财政厅关于下达西藏社会主义学院建设项目缺口经费预算指标的通知》藏财行指{2018}64号,下达资金缺口1,278.45万元,解决了资金缺口,并于2018年完成搬迁新校区工作。新校区已运行半年多的时间,期间顺利举办了全区第一、二、三、四、五期驻寺干部教育培训班,全区第一、二、三期宗教教职人员培训班,全区第22期党外干部培训班,全区第六期统战信息培训班等,满足了培训工作正常开展。面对新形势、新任务、新要求,尤其是后达赖时期、达赖后时期所面临严峻形势,为巩固和发展我区统一战线事业培训发挥重要作用。

第四部分 名词说明

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位)完成日常工作任务而发生的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位),未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、其他统战事务支出:反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门事务的支出。

八、学问体育与传媒支出:反映考古发掘及文物保护方面的支出。指统战部用于文物保护等方面的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、其他农业支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计检测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业机构调整补贴、农业生产支撑补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、综合财力补助、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任职补助外其他用于农业方面的支出。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公用用车购置及运行费反映单位公用用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公用用车运行及维护费、因公出国(境)费、公务接待费、工会经费、培训费及其他商品和服务支出。

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